|
|
Faktúra |
012/2023/579123
|
členský poplatok za rok 2023
|
33,00 |
s DPH |
|
31143/23
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
SANET |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
014/2023/230157
|
balená stolová voda
|
48,00 |
s DPH |
006a/2023
|
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
017/2023/9103279276
|
telefóny, internet
|
81,60 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
020/2023/70588355
|
virtuálna knižnica
|
23,56 |
s DPH |
|
VK/08/06/005
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
021/2023/7292663313
|
elektrina
|
3 241.63 |
s DPH |
|
5100012200C
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
022/2023/8322000126
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
40,58 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
023/2023/311432303
|
poskytnuté služby počítačovej siete SANET-1-3/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
31143/23
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Združ. použív. Slovenskej akadem.dátovej siete SANET |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
026/2023/4057300121
|
dodávka tepla a TÚV
|
19 286.29 |
s DPH |
|
505730003
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
027/2023/20230107
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
134,51 |
s DPH |
008/2023
|
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
|
Papier Servis s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
006a/2023
|
balená stolová voda
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
012/2023
|
pentel popisovače
|
127,74 |
s DPH |
|
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
129/2023/20231226
|
škola v prírode
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
135/2023/20230121
|
butóny pre prvákov
|
86,40 |
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
Ing. Jaroslav Tulipán - TULIP reklama |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
131/2023/202321
|
doprava autobusom detí zo ŠVP
|
715,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
OBERLE SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
245/2023/512301426
|
výmena radiátora
|
366,83 |
s DPH |
084/2023
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231/2023/512301327
|
pravidelná odborná skúška VTZ plynových
|
140,40 |
s DPH |
085/2023
|
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
233/2023/20230896
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
219,31 |
s DPH |
090/2023
|
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234/2023/20230897
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
146,14 |
s DPH |
089/2023
|
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
235/2023/10230059
|
výmena izolačného dvojskla
|
38,00 |
s DPH |
087/2023
|
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
Maroš Čižmár ČiMa Servis |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
236/2023/70588355
|
sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus
|
80,00 |
s DPH |
|
VK/08/06/005
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |