|
|
Objednávka |
132/2023
|
kontrola svietidiel v zborovni a na chodbách
|
127,94 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
319/2023/232110
|
balená stolová voda
|
60,00 |
s DPH |
125/2023
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
320/2023/30110510062253917
|
látky s potlačou
|
24,20 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
GOTANA s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
318/2023/2500875046
|
vodné+stočné
|
2 663.74 |
s DPH |
|
01/126/98
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
315/2023/23242634
|
odborná prehliadka výťahu MB 100
|
58,90 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
312/2023/4480839295
|
zemný plyn
|
108,00 |
s DPH |
|
806074
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
314/2023/70588355
|
virtuálna knižnica
|
23,56 |
s DPH |
|
VK/08/06/005
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
313/2023/8339728307
|
telekomunikačné služby
|
40,58 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
317/2023/20231154
|
ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
003/2018
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
316/2023/55700465003
|
účtovný program
|
216,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
311/2023/913471980
|
materiál na dielne
|
322,29 |
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Hornbach - Baumarkt SK |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
310/2023/230491
|
prístup do databázy testov ALF
|
1 198,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
4school s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
309/2023/231596
|
papierové utierky
|
154,51 |
s DPH |
131/2023
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
HYGART s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
308/2023/2202311
|
úhrada za réžijné náklady
|
987,60 |
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
307/2023/1202311
|
úhrada príspevku za zamestnaneckú stravu
|
732,47 |
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
306/2023/202331
|
trenérska činnosť - projekt Tréneri v škole
|
400,00 |
s DPH |
|
ÚV SR 738/2022
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Milan Plačko |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
131/2023
|
papierové utierky zelené
|
max.dovýšky300.00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
HYGART s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
128/2023
|
VO na mrazená zelenina, mrazené ovocie, mrazené potraviny, výrobky, mrazené ryby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
304/2023/20230079
|
licencia TOGlic PREMIUM
|
222,59 |
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Bc. Petr Slípek |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
127/2023
|
VO na mlieko, mliečne výrobky a vajcia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
29.11.2023 |