|
|
Objednávka |
130/2023
|
VO na potraviny - trvanlivé potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
305/2023/20230002156
|
kreslá elegantné MONIQUE sivé
|
338,00 |
s DPH |
118/2023
|
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Möbelix Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
126/2023
|
VO na mäso a mäsové výrobky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
129/2023
|
VO na ovocie, zeleninu čerstvú a zemiaky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
125/2023
|
balená stolová voda
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
124/2023
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
601,82 |
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
123/2023
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
507,48 |
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
121/2023
|
kalendáre
|
103,32 |
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
301/2023/140230096
|
školský prístup na portál KOZMIX
|
499,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
AGEMSOFT, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
302/2023/232050322
|
darčekové poukážky
|
5 765.00 |
s DPH |
120/2023
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Arcos FM Sk, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
303/2023/2355317
|
toner do tlačiarne BROTHER
|
170,81 |
s DPH |
092/2023
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Datacomp |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
122/2023
|
kancelárske potreby
|
204,88 |
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
120/2023
|
darčekové poukážky
|
5 765,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
Arcos FM Sk, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
300/2023
|
telekomunikačné služby
|
709,97 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
299/2023/202311010-zal.faktúra
|
licencia pre školy, učebnice informatiky 2.,3.,4. ročník
|
664,00 |
s DPH |
119/2023
|
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Akadémia Alexandra, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
118/2023
|
kreslo - pohovka
|
587,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Möbelix Bratislava |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
119/2023
|
licencia pre školu, učebnice informatiky pre 2.,3.,4. ročník
|
664,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Akadémia Alexandra, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
297/2023/23588
|
spracovanie finančného účtovníctva 10/23
|
300,00 |
s DPH |
|
010/2019
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
298/2023/512301588
|
monitoring jestvujúceho potrubia
|
128,83 |
s DPH |
101/2023
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
296/2023/91347198
|
dvere
|
322,29 |
s DPH |
117/2023
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Hornbach SK Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |