|
|
Faktúra |
351/2023/2023109
|
hygienická maľba v kuchyni a školskej jedálni
|
4.980.00 |
s DPH |
140/2023
|
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
|
MAJO - STAV Košice s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
350/2023/8340645218
|
telekomunikačné služby
|
16,00 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
346/2023/2023405
|
posypová soľ
|
21,80 |
s DPH |
139/2023
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
347/2023/2023406
|
kuchynské potreby do ŠJ
|
92,72 |
s DPH |
137/2023
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
348/2023/2362689
|
počítače HP 24 - cr0004nc, čierne
|
2 720,99 |
s DPH |
138/2023
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Datacomp |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
345/2023/2/2023/12
|
úhrada režijných nákladov za zamestnancov
|
589,20 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
344/2023/1/2023/12
|
úhrada príspevku za zamestnaneckú stravu
|
436,99 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
349/2023/20231
|
kancelárske potreby
|
271,21 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
137/2023
|
kuchynské potreby do ŠJ
|
92,72 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
342/2023/323283611
|
program - organická chémia , fyzika mechanika
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
hchkr edu, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
138/2023
|
počítače HP 24 - cr0004nc, čierne
|
2 720,99 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
Datacomp |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
136/2023
|
deratizácia kuchyne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
ASANARATES s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
343/2023/231618
|
prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA
|
98,76 |
s DPH |
|
01102019
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
PRINTO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
141/2023
|
oprava učebne HV I. poschodie
|
4.900.00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
MAJO - STAV Košice s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
139/2023
|
posypová soľ
|
21,80 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
140/2023
|
hygienická maľba v kuchyni a školskej jedálni
|
4.980.00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
MAJO - STAV Košice s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
341/2023/223051611
|
zabezpečenie činnosti technika PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
340/2023/223051732
|
zabezpečenie činností PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
008/2019
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
339/2023/4057300131
|
dodávka tepla a TÚV
|
19 321.10 |
s DPH |
|
505730003
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
337/2023/23680
|
účastnícky poplatok za školenie
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
09.11.2023 |
09.11.2023 |