Objednávky, faktúry, zmluvy

  • Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

    https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 302/2024 EduPage eGoverment modul - pre školy 10-12/2024 72,00 s DPH 03.12.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr.Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 03.12.2024 03.12.2024
    Objednávka 114/2024 čistiace prostriedky ŠJ 75,20 s DPH 03.12.2024 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 03.12.2024
    Faktúra 303/2024 zemný plyn 142,70 s DPH 806074 03.12.2024 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 03.12.2024 03.12.2024
    Faktúra 300/2024 telekomunikačné služby 40,58 s DPH 06/2020 03.12.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 03.12.2024 03.12.2024
    Faktúra 301/2024 oprava plynového kotla 57,00 s DPH 111/2024 03.12.2024 RR Shop s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 03.12.2024 03.12.2024
    Objednávka 111/2024 oprava plynového kotla 57,00 s DPH 02.12.2024 RR Shop s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 02.12.2024
    Objednávka 112/2024 čistiace prostriedky pre ŠJ 467,79 s DPH 02.12.2024 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 02.12.2024
    Objednávka 113/2024 kancelárske potreby pre ŠJ 168,90 s DPH 02.12.2024 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 02.12.2024
    Faktúra 299/2024 úhrada príspevku za zamestnaneckú stravu 11/2024 541,26 s DPH 02.12.2024 ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 02.12.2024 02.12.2024
    Faktúra 2982024 úhrada režijných nákladov za zamestnancov 11/2024 1 571.40 s DPH 02.12.2024 ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 02.12.2024 02.12.2024
    Faktúra 297/2024 športové potreby TSV 741,70 s DPH 108/2024 02.12.2024 Športujeme, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 02.12.2024 02.12.2024
    Faktúra 296/2024 servisné práce 291,60 s DPH 01/01/2019 02.12.2024 MKaTech, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 02.12.2024 02.12.2024
    Objednávka 110/2024 korková nástenky, aktovky na spisy 194,04 s DPH 02.12.2024 TOP OFFICE s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 02.12.2024
    Faktúra 294/2024 vodné+stočné 2.816.27 s DPH 01/126/98 27.11.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 27.11.2024 27.11.2024
    Objednávka 109/2024 nábytok 1.806.00 s DPH 27.11.2024 INTEGRA chránené dielne n.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 27.11.2024
    Faktúra 295/2024 práce na ústrednom kúrení 374,16 s DPH 108/2024 27.11.2024 WP Stav s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 27.11.2024 27.11.2024
    Objednávka 108/2024 športové potreby TSV 741,70 s DPH 25.11.2024 Športujeme, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 25.11.2024
    Faktúra 293/2024 zvončeky malé s potlačou 205,20 s DPH 106/2024 25.11.2024 Denisa Mezeiová - Keramika Ika ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 25.11.2024 27.11.2024
    Objednávka 107/2024 zvončeky malé s potlačou 205,20 s DPH 25.11.2024 Denisa Mezeiová - Keramika Ika ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 25.11.2024
    Objednávka 105/2024 dekoračné nálepky na stenu do jedálne 161,86 s DPH 22.11.2024 Dimex - Slovensko s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 22.11.2024
    << | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >> zobrazené záznamy: 481-500/3994