Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 051/2024 učebnice HV, slovenčina nezábudka, balík pre tretiakov 2 191,40 s DPH 05.06.2024 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 05.06.2024
Objednávka 053/2024 stravovanie - porada zamestnancov 867,00 s DPH 05.06.2024 CHATA PIENINY, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 05.06.2024
Faktúra 124/2024 odvoz odpadu - kuchyňa ŠJ 60,00 s DPH 249132020 05.06.2024 M+M SYSTEMATIC s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 07.06.2024 07.06.2024
Faktúra 123/2024 balená stolová voda 54,00 s DPH 05.06.2024 AQUA COOL Marián Farkaš ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 07.06.2024 07.06.2024
Faktúra 125/2024 prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh 121,09 s DPH 01/01/2019 05.06.2024 MKaTech, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 07.06.2024 07.06.2024
Faktúra 120/2024 zemný plyn 142,70 s DPH 806074 04.06.2024 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 07.06.2024 07.06.2024
Faktúra 121/2024 telekomunikačné služby 40,58 s DPH 06/2020 04.06.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 07.06.2024 07.06.2024
Faktúra 122/2024 prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA 58,15 s DPH 01102019 04.06.2024 PRINTO s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 07.06.2024 07.06.2024
Objednávka 050/2024 nový slovenský jazyk pre 6.ročník 1. 2. časť 795,00 s DPH 04.06.2024 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 04.06.2024
Objednávka 049/2024 učebnice a pracovné zošity matematika II. stupeň. 2 057,80 s DPH 04.06.2024 LiberaTerra, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 04.06.2024
Faktúra 119/2024 matematika-učebnice, PZ, šlabikár, SJ pracovné učebnice 3 630.77 s DPH 048/2024 03.06.2024 AITEC, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 07.06.2024 07.06.2024
Faktúra 118/2024 licencie /učebnice digitalne/ 319,20 s DPH 047/2024 03.06.2024 AITEC, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 07.06.2024 07.06.2024
VO: Podlimitná zákazka 13932-WNP Odstránenie havarijného stavu statických porúch s DPH
Oznam_na_stranku_statika_(1).docx
03.06.2024 14.06.2024 03.06.2024 ZŠ Jozefa Urbana 03.06.2024
Faktúra 117/2024 úhrada nákladov za zamestnaneckú stravu 457,56 s DPH 31.05.2024 ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 31.05.2024 31.05.2024
Faktúra 116/2024 úhrada režijných nákladov za zamestnancov 1 328,40 s DPH 31.05.2024 ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 31.05.2024 31.05.2024
Objednávka 048/2024 edukačné publikácie 3 630,77 s DPH 30.05.2024 AITEC, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 30.05.2024
Objednávka 047/2024 licencie 319,20 s DPH 30.05.2024 AITEC, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 30.05.2024
Faktúra 115/2024 kancelársky papier 224,52 s DPH 042/2024 28.05.2024 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 31.05.2024 31.05.2024
Faktúra 114/2024 čistiace prostriedky ŠJ 475,28 s DPH 044/2024 28.05.2024 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 31.05.2024 31.05.2024
Faktúra 113/2024 čistiace prostriedky ZŠ 293,28 s DPH 043/2024 28.05.2024 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 31.05.2024 31.05.2024
zobrazené záznamy: 721-740/3994