Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1725414 Hama redukcia , video adaptér 10ks 123,12 s DPH 05.12.2017 Datacomp s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana 13.12.2017 05.12.2017
Objednávka 024/2023 pohostenie, občerstvenie pre zamestnancov školy 1 798,00 s DPH 26.04.2023 Resort Levošská Dolina ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 26.04.2023
Faktúra 063/2023/230184 prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh 88,62 s DPH 01/01/2019 05.04.2023 MKaTech, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 14.04.2023 14.04.2023
Faktúra 065/2023/230518 balená stolová voda 54,00 s DPH 018/2023 05.04.2023 AQUA COOL Marián Farkaš ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 14.04.2023 14.04.2023
Faktúra 066/2023/230452 prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA 62,89 s DPH 01102019 06.04.2023 PRINTO s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 14.04.2023 14.04.2023
Faktúra 067/2023/9103279278 telefóny, internet 81,60 s DPH 12.04.2023 ANTIK Telecom s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 14.04.2023 14.04.2023
Faktúra 064/2023/3057300133 vyúčtovanie nákladov na dodávku tepla a TÚV 2022 2 019,43 s DPH 05.04.2023 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 19.04.2023 21.04.2023
Faktúra 068/2023/7294147970 elektrina 2 887.26 s DPH 5100012200C 14.04.2023 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 20.04.2023 21.04.2023
Faktúra 070/2023/8412301322 aktuálna verzia programu 60,00 s DPH 20.04.2023 VEMA - Seyfor Slovensko, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 20.04.2023 21.04.2023
Objednávka 020/2023 publikácie 197,20 s DPH 26.04.2023 MP Education, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 26.04.2023
Objednávka 019/2023 hygienické potreby max.dovýšky1300.00 s DPH 19.04.2023 Hermas s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 19.04.2023
Objednávka 021/2023 tonery do tlačiarne HP - farebné, čierny 47,25 s DPH 25.04.2023 Printmamia s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 25.04.2023
Objednávka 022/2023 čistiace prostriedky pre ZŠ max.dovýšky250.00 s DPH 26.04.2023 PAPIER SERVIS ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 26.04.2023
Objednávka 023/2023 čistiace prostriedky pre ŠJ max.dovýšky350.00 s DPH 26.04.2023 PAPIER SERVIS ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 26.04.2023
Zmluva 08/2023 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 92,76 s DPH 18.04.2023 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 26.04.2023
Faktúra 061/2023/23146 spracovanie finančného účtovníctva 300,00 s DPH 010/2019 04.04.2023 Stredisko služieb škole ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 14.04.2023 14.04.2023
Faktúra 071/2023/20230122 hygienické potreby 963,36 s DPH 019/2023 21.04.2023 Hermas s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 26.04.2023 26.04.2023
Faktúra 072/2023/8326264464 poplatky za telekomunikačné služby 163,05 s DPH 06/2020 24.04.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 26.04.2023 26.04.2023
Faktúra 073/2023/823046 publikácie 197,20 s DPH 020/2023 25.04.2023 MP Education, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 26.04.2023 26.04.2023
Faktúra 069/2023/4057300123 dodávka tepla a TÚV 18 259.88 s DPH 505730003 17.04.2023 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 03.05.2023 03.05.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3973