Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1725414 Hama redukcia , video adaptér 10ks 123,12 s DPH 05.12.2017 Datacomp s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana 13.12.2017 05.12.2017
Faktúra 146/2023/04862023 poskytnutie súčinnosti 104,40 s DPH 003/2018 03.07.2023 CUBS plus, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 11.07.2023 11.07.2023
Objednávka 054/2023 kuchynské potreby do ŠJ 150,80 s DPH 28.06.2023 Apolo 77 s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 28.06.2023
Objednávka 055/2023 kancelárske potreby 85,01 s DPH 30.06.2023 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 30.06.2023
Faktúra 137/2023/2023226618 lampa do projektora EPSON 385,83 s DPH 048/2023 27.06.2023 Web Retail s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 28.06.2023 28.06.2023
Faktúra 138/2023/237433 odpadkový kôš na plasty 50 l 40,80 s DPH 052/2023 28.06.2023 Ferex, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 30.06.2023 30.06.2023
Faktúra 139/2023/223008904 bavlnené obrusy do ŠJ 584,70 s DPH 050/2023 28.06.2023 Goldea.sk/MIONET SK s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 30.06.2023 30.06.2023
Faktúra 140/2023/230100804 mixér tyčový kombi - tyč 40 cm 421,20 s DPH 053/2023 28.06.2023 CORA GASTRO s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 30.06.2023 30.06.2023
Faktúra 141/2023/23339 spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Jún 300,00 s DPH 010/2019 29.06.2023 Stredisko služieb škole ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 30.06.2023 30.06.2023
Faktúra 142/2023/23SK08253 kuchynské potreby do ŠJ 150,80 s DPH 054/2023 30.06.2023 Apolo 77 s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 30.06.2023 30.06.2023
Faktúra 143/2023/20230566 kancelárske potreby 85,01 s DPH 055/2023 30.06.2023 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 30.06.2023 30.06.2023
Objednávka 056/2023 project 1 4th edition - učebnica 882,00 s DPH 03.07.2023 Igor Treťjakov - GLOSSA ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 03.07.2023
Objednávka 057/2023 kuchynské potreby do ŠJ 831,90 s DPH 10.07.2023 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 10.07.2023
Faktúra 144/2023/2202306 úhrada režijných nákladov za zamestnancov 1 011,60 s DPH 30.06.2023 ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 11.07.2023 11.07.2023
Faktúra 145/2023/1202306 úhrada príspevku za zamestnaneckú stravu 750,27 s DPH 30.06.2023 ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana ZŠ Jozefa Urbana riaditeľka 11.07.2023 11.07.2023
Faktúra 147/2023/70588355 virtuálna knižnica 23,56 s DPH VK/08/06/005 03.07.2023 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 11.07.2023 11.07.2023
Objednávka 052/2023 odpadkový kôš na plasty 50 l 40,80 s DPH 28.06.2023 Ferex, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 28.06.2023
Faktúra 148/2023/76230081 SF prenájom priestorov a služby s tým spojené 1 515,40 s DPH 024/2023 06.07.2023 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 11.07.2023 11.07.2023
Faktúra 151/2023/4445175475 zemný plyn 108,00 s DPH 806074 06.07.2023 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 11.07.2023 11.07.2023
Faktúra 154/2023/230901 prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA 37,48 s DPH 01102019 10.07.2023 PRINTO s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 11.07.2023 11.07.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4144