Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1725414 Hama redukcia , video adaptér 10ks 123,12 s DPH 05.12.2017 Datacomp s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana 13.12.2017 05.12.2017
Faktúra 085/2023/230604 prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA 64,26 s DPH 01102019 04.05.2023 PRINTO s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 09.05.2023 09.05.2023
Objednávka 025/2023 oprava nefunkčného ohrevu vody 37,50 s DPH 28.04.2023 AQUA COOL Marián Farkaš ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 28.04.2023
Objednávka 026/2023 doprava pre zamestnancov 650,00 s DPH 05.05.2023 Eurobus, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 05.05.2023
Faktúra 076/2023/79230075 - zál.fa SF občerstvenie -služby 300,00 s DPH 27.04.2023 ARPROG, a.s. Poprad ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 27.04.2023 27.04.2023
Faktúra 074/2023/1202304 úhrada za zamestnaneckú stravu 568,71 s DPH 28.04.2023 Školská jedáleň pri ZŠ Jozefa Urbana ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 09.05.2023 09.05.2023
Faktúra 075/2023/2202304 úhrada za režijne náklady zamestnancov 766,80 s DPH 28.04.2023 Školská jedáleň pri ZŠ Jozefa Urbana ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 09.05.2023 09.05.2023
Faktúra 077/2023/70588355 virtuálna knižnica 23,56 s DPH VK/08/06/005 02.05.2023 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 09.05.2023 09.05.2023
Faktúra 078/2023/4440606216 zemný plyn 108,00 s DPH 806074 08.05.2023 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 09.05.2023 09.05.2023
Faktúra 079/2023/230237 prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh 74,06 s DPH 01/01/2019 03.05.2023 MKaTech, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 09.05.2023 09.05.2023
Faktúra 081/2023/230724 oprava nefunkčného ohrevu vody 37,50 s DPH 025/2023 04.05.2023 AQUA COOL Marián Farkaš ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 09.05.2023 09.05.2023
Faktúra 082/2023/2020368 čistiace prostriedky pre ZŠ 113,56 s DPH 022/2023 04.05.2023 PAPIER SERVIS ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 09.05.2023 09.05.2023
Faktúra 083/2023/20230367 čistiace prostriedky pre ŠJ 185,40 s DPH 023/2023 04.05.2023 PAPIER SERVIS ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 09.05.2023 09.05.2023
Faktúra 084/2023/8327311533 poplatky za telekomunikačné služby 40,58 s DPH 06/2020 04.05.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 09.05.2023 09.05.2023
Faktúra 080/2023/9103279279 telefóny, internet 81,60 s DPH 04.05.2023 ANTIK Telecom s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 11.05.2023 11.05.2023
Faktúra 073/2023/823046 publikácie 197,20 s DPH 020/2023 25.04.2023 MP Education, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 26.04.2023 26.04.2023
Faktúra 086/2023/7294092652 elektrina 2 340.59 s DPH 5100012200C 09.05.2023 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 11.05.2023 11.05.2023
Faktúra 087/2023/2023047 odvoz kuchynského odpadu za mesiac 04/2023 60,00 s DPH 249132020 11.05.2023 M+M SYSTEMATIC s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 11.05.2023 11.05.2023
Objednávka 027/2023 tonery do tlačiarne HP - farebné, čierny 568,51 s DPH 15.05.2023 Datacomp s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 15.05.2023
Objednávka 028/2023 výmena istiacich prvkov 595,00 s DPH 17.05.2023 Bytový podnik mesta Košice ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 17.05.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4002