Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 187/2024 telekomunikačné služby 40,58 s DPH 06/2020 04.09.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 04.09.2024 06.09.2024
Faktúra 186/2024 poskytnuté služby počítačovej siete SANET 150,00 s DPH 31143/23 04.09.2024 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 04.09.2024 06.09.2024
Faktúra 183/2024 batéria pre UPS 45,40 s DPH 067/2024 02.09.2024 FOCUS computer s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 02.09.2024 03.09.2024
Faktúra 185/2024 dodávka tepla a TÚV 3 456.23 s DPH 505730003 02.09.2024 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 02.09.2024 03.09.2024
Faktúra 182/2024 materiál pre elektromontážne práce v kuchyni 790,00 s DPH 069/2024 02.09.2024 WireMont s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 02.09.2024 03.09.2024
Faktúra 181/2024 samofinancovanie - multisport karty 355,00 s DPH 02.09.2024 Benefit Systems Slovakia s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 02.09.2024 03.09.2024
Faktúra 184/2024 elektrina - Upomienka - z FA 7294475336 393,84 s DPH 5100012200C 02.09.2024 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 02.09.2024 03.09.2024
Objednávka 069/2024 elektromontážne práce v kuchyni 2 590,00 s DPH 22.08.2024 WireMont s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 22.08.2024
Objednávka 068/2024 výmena potrubia studenej a teplej vody úžitkovej vody v pavilóne školy 8.800.00 s DPH 22.08.2024 ProfaTrend, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 22.08.2024
Objednávka 067/2024 batéria pre UPS 45,40 s DPH 20.08.2024 FOCUS computer s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 20.08.2024
Faktúra 180/2024 zemný plyn 142,70 s DPH 806074 20.08.2024 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 20.08.2024 20.08.2024
Faktúra 176/2024 oprava školského rozhlasu, dodanie a montáž reproduktorov 288,14 s DPH 064/2024 19.08.2024 Tolfi - Servis ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 19.08.2024 20.08.2024
Faktúra 178/2024 prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA 10,81 s DPH 01102019 19.08.2024 PRINTO s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 19.08.2024 20.08.2024
Faktúra 175/2024 switch Ubiguiti UniFi 115,50 s DPH 066/2024 19.08.2024 FOCUS computer s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 19.08.2024 20.08.2024
Faktúra 174/2024 telekomunikačné služby 104,98 s DPH 2431161726 19.08.2024 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 19.08.2024 20.08.2024
Faktúra 177/2024 prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh 79,99 s DPH 01/01/2019 19.08.2024 MKaTech, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 19.08.2024 20.08.2024
Faktúra 179/2024 telekomunikačné služby 40,58 s DPH 06/2020 19.08.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 19.08.2024 20.08.2024
Objednávka 066/2024 switch Ubiguiti UniFi 115,50 s DPH 12.08.2024 FOCUS computer s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 12.08.2024
Faktúra 172/2024 poskytovanie služby technickej ochrany 13,00 s DPH 9/8/01/2453/15 07.08.2024 Policajný zbor ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 07.08.2024 19.08.2024
Faktúra 173/2024 odstránenie havarijného stavu statických porúch 99 762,31 s DPH 07.08.2024 ProfaTrend, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 13.08.2024 19.08.2024
zobrazené záznamy: 641-660/3994