Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 072a/2024 dodanie a výmena izolačného dvojskla v objekte školy 285,00 s DPH 10.09.2024 Maroš Čižmár ČiMa Servis ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 10.09.2024
Objednávka 072/2024 upratovacie potreby 1.195.50 s DPH 10.09.2024 Šuchterová s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 10.09.2024
Faktúra 191/2024 kontrola hasiacich prístrojov 111,60 s DPH 09.09.2024 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 09.09.2024 09.09.2024
Faktúra 194/2024 prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh 108,50 s DPH 01/01/2019 09.09.2024 MKaTech, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 09.09.2024 09.09.2024
Faktúra 193/2024 balená stolová voda 60,00 s DPH 065/2024 09.09.2024 AQUA COOL Marián Farkaš ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 09.09.2024 09.09.2024
Faktúra 192/2024 zemný plyn 142,70 s DPH 806074 09.09.2024 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 09.09.2024 09.09.2024
Faktúra 197/2024 poplatok za komunálny odpad 2.851.20 s DPH 09.09.2024 Mesto Košice ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 09.09.2024 09.09.2024
Faktúra 190/2024 elektromontážne práce v kuchyni 1.800.00 s DPH 069/2024 09.09.2024 WireMont s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 09.09.2024 09.09.2024
Faktúra 196/2024 telekomunikačné služby 104,90 s DPH 06/2020 09.09.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 09.09.2024 09.09.2024
Faktúra 189/2024 vodné+stočné 2.134.54 s DPH 01/126/98 09.09.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 09.09.2024 09.09.2024
Faktúra 188/2024 verejná správa SR - ročný prístup 228,00 s DPH 09.09.2024 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 09.09.2024 09.09.2024
Faktúra 195/2024 prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA 15,46 s DPH 01102019 09.09.2024 PRINTO s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 09.09.2024 09.09.2024
Faktúra 201/2024 úhrada príspevku za zamestnaneckú stravu 80,60 s DPH 09.09.2024 ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 09.09.2024 09.09.2024
Faktúra 198/2024 oprava strešných zvodov 4.980.16 s DPH 060/2024 09.09.2024 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 09.09.2024 09.09.2024
Faktúra 199/2024 výroba prezenčnej pečiatky 53,50 s DPH 070/2024 09.09.2024 PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 09.09.2024 09.09.2024
Faktúra 200/2024 úhrada režijných nákladov za zamestnancov 234,00 s DPH 09.09.2024 ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 09.09.2024 09.09.2024
Faktúra 202/2024 elektrina 445,87 s DPH 5100012200C 09.09.2024 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 09.09.2024 09.09.2024
Faktúra 203/2024 signalizačné zabezpečenie 13,00 s DPH 9/8/01/2453/15 09.09.2024 MV SR KR PZ ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 09.09.2024 09.09.2024
Objednávka 071/2024 toaletný papier 180,60 s DPH 09.09.2024 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 09.09.2024
Objednávka 070/2024 výroba pečiatky 53,50 s DPH 05.09.2024 PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 05.09.2024
zobrazené záznamy: 621-640/3994