Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20/4384 učebné pomôcky matematika 155,95 s DPH 100/2020 26.11.2020 Pro Solutions, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 26.11.2020 26.11.2020
Faktúra 534190537 školský nábytok 3.758.09 s DPH 100/2019 11.12.2019 MY DVA Slovakia s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 11.12.2019 11.12.2019
Faktúra 139/2018 FA:180124 stravovanie v ŠVP (11.6.-15.6.2018) 1 407.78 s DPH 10/2018 19.06.2018 Školská jedáleň pri Školskom internáte ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 19.06.2018
Faktúra 279/2024 darčekové poukážky 5 190.00 s DPH 099/2024 12.11.2024 Arcos FM Sk, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 12.11.2024 12.11.2024
Faktúra 248/2023/1020230016 chladnička 259,00 s DPH 099/2023 13.10.2023 EL-COM Elektro ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 16.10.2023 16.10.2023
Faktúra 248/2022/512201436 výmena LED trubíc 142,27 s DPH 099/2022 07.10.2022 Bytový podnik mesta Košice ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 07.10.2022 07.10.2022
Faktúra 273/2021/20212779 deratizácia celej školy 60,00 s DPH 099/2021 03.11.2021 ASANARATES s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 05.11.2021 05.11.2021
Faktúra 22107104 učebné pomôcky 923,60 s DPH 099/2020 27.11.2020 Nomiland, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 30.11.2020 30.11.2020
Faktúra 20200070 orez konárov 345,90 s DPH 099/2019 20.01.2020 Správa mestskej zelene v KE ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 20.01.2020 20.01.2020
Faktúra 261/2024 napojenie a odskúšanie elektrického kotla 215,40 s DPH 098/2024 08.11.2024 WireMont s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 08.11.2024 08.11.2024
Faktúra 288/2023/20232190 kancelárske potreby 73,20 s DPH 098/2023 09.11.2023 DUMAR ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 09.11.2023 09.11.2023
Faktúra 214/2022/122028088 LED trubice18 W 49,90 s DPH 098/2022 09.09.2022 LEDart, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 09.09.2022 09.09.2022
Faktúra 267/2021/20210084 pracovná obuv ZŠ 178,90 s DPH 098/2021 19.10.2021 MEDIPEA s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 20.10.2021 20.10.2021
Faktúra FA-2052776 notebook HP 250 588,00 s DPH 098/2020 01.12.2020 Datacomp s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 01.12.2020 01.12.2020
Faktúra 19120229 tlač školského šasopisu 160,00 s DPH 098/2019 19.12.2019 Expa Print, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 19.12.2019 19.12.2019
Faktúra 280/2024 pracovné odevy, pracovná obuv - školník 98,52 s DPH 097/2024 12.11.2024 CANIS SAFETY a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 12.11.2024 12.11.2024
Faktúra 287/2023/20232228 rezačka, laminovačka 273,60 s DPH 097/2023 09.11.2023 DUMAR ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 09.11.2023 09.11.2023
Faktúra 222/2022/512201310 služby energetického manažmentu 15,37 s DPH 097/2022 16.09.2022 Bytový podnik mesta Košice s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 23.09.2022 23.09.2022
Faktúra 266/2021/20211775 kancelársky papier 262,50 s DPH 097/2021 19.10.2021 DUMAR-Sk s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 20.10.2021 20.10.2021
Faktúra FA-2052775 notebooky HP 250 4 704.00 s DPH 097/2020 01.12.2020 Datacomp s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 01.12.2020 01.12.2020
zobrazené záznamy: 261-280/3998