Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra OF20202705 interaktívna tabuľa, montáž 1 857,60 s DPH 116/2020 07.12.2020 MIP, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 08.12.2020 08.12.2020
Faktúra 299/2021/F521044266 školské potreby 1 150.84 s DPH 115a/2021 02.12.2021 preskoly.sk s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 03.12.2021 03.12.2021
Faktúra 315/2024 kancelárske kreslá 346,80 s DPH 115/2024 05.12.2024 B2B Partner s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 05.12.2024 05.12.2024
Faktúra 07/2024/3024180101 projektová dokumentácia - rozpočet 300,00 s DPH 115/2024 31.01.2024 BeLvi s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 31.01.2024 31.01.2024
Faktúra 285/2022/2244459 filter do projektora 25,75 s DPH 115/2022 08.11.2022 Datacomp s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 11.11.2022 11.11.2022
Faktúra 295/2021/20210412 tekuté mydlo 168,48 s DPH 115/2021 30.11.2021 Hermas s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 30.11.2021 30.11.2021
Faktúra 2020057 systémová bezkontaktná jednotka 548,64 s DPH 115/2020 03.12.2020 KENYM - Kebisková Gabriela ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 04.12.2020 04.12.2020
Faktúra 316/2024 čistiace prostriedky pre ŠJ 75,20 s DPH 114/2024 06.12.2024 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 09.12.2024 09.12.2024
Faktúra 264/2022/20222239 deratizácia školy a kuchyne 60,00 s DPH 114/2022 21.10.2022 ASANARATES s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 21.10.2022 21.10.2022
Faktúra 20FVP00346 pracovné odevy- školník 74,96 s DPH 114/2020 01.12.2020 ABTEX s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 01.12.2020 01.12.2020
Faktúra 306/2024 kancelárske potreby ŠJ 168,90 s DPH 113/2024 05.12.2024 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 05.12.2024 05.12.2024
Faktúra 289/2023/20231030 čistiace prostriedky ZŠ 118,44 s DPH 113/2023 10.11.2023 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 15.11.2023 15.11.2023
Faktúra 256/2022/2240603 tonery do tlačiarne, čierne, farebné 59,84 s DPH 113/2022 12.10.2022 Datacomp s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 17.10.2022 17.10.2022
Faktúra 3220398099 darčekové poukážky 235,00 s DPH 113/2020 30.11.2020 DOXX stravné lístky ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 30.11.2020 30.11.2020
Faktúra 305/2024 čistiace prostriedky ŠJ 467,79 s DPH 112/2024 05.12.2024 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 05.12.2024 05.12.2024
Faktúra 332/2023/512301740 práce na prívode studenej vody do priestorov zázemia telocvične 7 131,59 s DPH 112/2023 11.12.2023 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 15.12.2023 15.12.2023
Faktúra 291/2022/512201708 výmena uzáveru K 800 v kuchyni ŠJ 260,12 s DPH 112/2022 11.11.2022 Bytový podnik mesta Košice ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 11.11.2022 11.11.2022
Faktúra 220-852/2020 keramická tabuľa 2 272.70 s DPH 112/2020 01.12.2020 ŠKOLEX, spol. s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 01.12.2020 01.12.2020
Faktúra 301/2024 oprava plynového kotla 57,00 s DPH 111/2024 03.12.2024 RR Shop s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 03.12.2024 03.12.2024
Faktúra 290/2022/512201709 vykonanie revízie plynu 199,20 s DPH 111/2022 11.11.2022 Bytový podnik mesta Košice ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 11.11.2022 11.11.2022
zobrazené záznamy: 181-200/3998