Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 161/2023/7294461261 elektrina 2 322.12 s DPH 5100012200C 14.07.2023 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 17.07.2023 17.07.2023
Faktúra 7294323844 elektrina 1.362.68 s DPH 5100012200C 12.12.2019 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 18.12.2019 18.12.2019
Faktúra 108/2025 služby siete SANET 150,00 s DPH 31143/23 15.05.2025 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 15.05.2025 15.05.2025
Faktúra 286/2024 poskytnuté služby počítačovej siete SANET 10-12/2024 150,00 s DPH 31143/23 15.11.2024 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 15.11.2024 15.11.2024
Faktúra 19/2025 členský poplatok 33,00 s DPH 31143/23 04.02.2025 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 04.02.2025 04.02.2025
Faktúra 023/2023/311432303 poskytnuté služby počítačovej siete SANET-1-3/2023 150,00 s DPH 31143/23 14.02.2023 Združ. použív. Slovenskej akadem.dátovej siete SANET ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 22.02.2023 22.02.2023
Faktúra 272/2025 služby siete SANET 150,00 s DPH 31143/23 19.11.2025 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 19.11.2025 19.11.2025
Faktúra 84/2025 služby siete SANET 150,00 s DPH 31143/23 15.04.2025 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 15.04.2025 15.04.2025
Faktúra 012/2023/579123 členský poplatok za rok 2023 33,00 s DPH 31143/23 01.02.2023 SANET ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 22.02.2023 22.02.2023
Faktúra 089/2023/311432306 poskytnuté služby počítačovej siete SANET 150,00 s DPH 31143/23 16.05.2023 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 18.05.2023 18.05.2023
Faktúra 106/2024 poskytnuté služby počítačovej siete SANET 150,00 s DPH 31143/23 16.05.2024 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 16.05.2024 16.05.2024
Faktúra 11/2024/579124 poskytnuté služby počítačovej siete SANET 33,00 s DPH 31143/23 02.02.2024 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 06.02.2024 06.02.2024
Faktúra 173/2023/311432309 poskytnuté služby počítačovej siete 150,00 s DPH 31143/23 16.08.2023 Združenie používateľov SANET ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 24.08.2023 24.08.2023
Faktúra 25/2024/311432403 poskytnuté služby počítačovej siete SANET 150,00 s DPH 31143/23 15.02.2024 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 19.02.2024 19.02.2024
Faktúra 256/2025 služby siete SANET 150,00 s DPH 31143/23 06.11.2025 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 06.11.2025 06.11.2025
Faktúra 186/2024 poskytnuté služby počítačovej siete SANET 150,00 s DPH 31143/23 04.09.2024 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 04.09.2024 06.09.2024
Faktúra 294/2023/311432312 poskytnuté služby počítačovej siete SANET 150,00 s DPH 31143/23 16.11.2023 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 27.11.2023 27.11.2023
Faktúra 19/2024/1341485096 telekomunikačné služby 104,90 s DPH 2431161726 08.02.2024 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 19.02.2024 19.02.2024
Faktúra 43/2024/1551508324 telekomunikačné služby 104,90 s DPH 2431161726 08.03.2024 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 08.03.2024 08.03.2024
Faktúra 229/2025 telekomunikačné služby 117,90 s DPH 2431161726 10.10.2025 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 10.10.2025 10.10.2025
zobrazené záznamy: 181-200/3936