|
|
Objednávka |
096/2023
|
balíček pre žiakov HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
DUMAR |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
238/2023/7293655641
|
elektrina
|
2 408.64 |
s DPH |
|
5100012200C
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
237/2023/20230906
|
nástenka korková 90x120 cm
|
195,84 |
s DPH |
093/2023
|
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
236/2023/70588355
|
sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus
|
80,00 |
s DPH |
|
VK/08/06/005
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
235/2023/10230059
|
výmena izolačného dvojskla
|
38,00 |
s DPH |
087/2023
|
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
Maroš Čižmár ČiMa Servis |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
095/2023
|
ročný prístup - školský zákon
|
228,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234/2023/20230897
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
146,14 |
s DPH |
089/2023
|
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
233/2023/20230896
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
219,31 |
s DPH |
090/2023
|
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
094/2023
|
balená stolová voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
06.10.2023 |
|
Zmluva |
18/2023
|
Zmluva o krátkodobom nájme
|
720,47 |
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
EMPIRE Edu KE s.r.o. |
EMPIRE Edu KE s.r.o. |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
229/2023/512301329
|
montáž objímky
|
54,88 |
s DPH |
083/2023
|
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
232/2023/20230754
|
ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
003/2018
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230/2023/512301328
|
vykonané práce - pretesnenie ventilu
|
46,28 |
s DPH |
080/2023
|
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231/2023/512301327
|
pravidelná odborná skúška VTZ plynových
|
140,40 |
s DPH |
085/2023
|
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
227/2023/231332
|
prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA
|
73,73 |
s DPH |
|
01102019
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
PRINTO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
228/2023/8336163913
|
telekomunikačné služby
|
40,58 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
093/2023
|
nástenka korková 90x120 cm
|
195,84 |
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
226/2023/4464913041
|
zemný plyn
|
108,00 |
s DPH |
|
806074
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
225/2023/2310001305
|
aktualizácia programu ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
SOFT-GL, spol. s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
092/2023
|
tonery do tlačiarní
|
632,48 |
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
Datacomp |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
03.10.2023 |