|
|
Faktúra |
253/2023/7295504710 - opravná faktúra
|
elektrina
|
-223,76 |
s DPH |
|
5100012200C
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
30.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
254/2023/7297403889 - opravná faktúra
|
elektrina
|
-201,78 |
s DPH |
|
5100012200C
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
30.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
101/2023
|
monitoring jestvujúceho potrubia
|
128,83 |
s DPH |
|
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
249/203/2023094
|
odvoz odpadu za 09/2023 - ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
249132020
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
M+M SYSTEMATIC s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
100/2023
|
materiál na dielne
|
87,48 |
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
OBI Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
250/2023/20232031
|
balíček pre žiakov HN
|
16,60 |
s DPH |
096/2023
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
DUMAR |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
248/2023/1020230016
|
chladnička
|
259,00 |
s DPH |
099/2023
|
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
EL-COM Elektro |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
246/2023/2345025
|
tonery do tlačiarní
|
632,48 |
s DPH |
092/2023
|
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
Datacomp |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
247/2023/8412302706
|
aktuálna verzia programu - účtovníctvo
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. - Vema |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
098/2023
|
kancelárske potreby
|
73,20 |
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
DUMAR |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
099/2023
|
chladnička
|
259,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
EL-COM Elektro |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
097/2023
|
laminovačka, rezačka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
DUMAR |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
12.10.2023 |
|
Zmluva |
9881048995
|
Skupinové úrazové poistenie pre školy
|
321,20 |
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
243/2023/4057300129
|
dodávka tepla a TÚV
|
3 794.46 |
s DPH |
|
505730003
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
245/2023/512301426
|
výmena radiátora
|
366,83 |
s DPH |
084/2023
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
244/2023/23530
|
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac september
|
300,00 |
s DPH |
|
010/2019
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
242/2023/5022313360
|
ročný prístup - školský zákon
|
228,00 |
s DPH |
095/2023
|
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
240/2023/2232208468
|
tlačivá
|
367,80 |
s DPH |
007/2023
|
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
241/2023/2300041
|
oprava chladničky
|
135,00 |
s DPH |
077/2023
|
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
Servis Kelbel Radoslav |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
239/2023/2344234
|
nabíjačka na tablety a notebooky
|
121,70 |
s DPH |
088/2023
|
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
Datacomp |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |