Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 253/2023/7295504710 - opravná faktúra elektrina -223,76 s DPH 5100012200C 19.10.2023 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 30.10.2023 30.10.2023
Faktúra 254/2023/7297403889 - opravná faktúra elektrina -201,78 s DPH 5100012200C 19.10.2023 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 30.10.2023 30.10.2023
Objednávka 101/2023 monitoring jestvujúceho potrubia 128,83 s DPH 18.10.2023 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 18.10.2023
Faktúra 249/203/2023094 odvoz odpadu za 09/2023 - ŠJ 60,00 s DPH 249132020 16.10.2023 M+M SYSTEMATIC s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 16.10.2023 16.10.2023
Objednávka 100/2023 materiál na dielne 87,48 s DPH 16.10.2023 OBI Košice ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 16.10.2023
Faktúra 250/2023/20232031 balíček pre žiakov HN 16,60 s DPH 096/2023 16.10.2023 DUMAR ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 16.10.2023 16.10.2023
Faktúra 248/2023/1020230016 chladnička 259,00 s DPH 099/2023 13.10.2023 EL-COM Elektro ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 16.10.2023 16.10.2023
Faktúra 246/2023/2345025 tonery do tlačiarní 632,48 s DPH 092/2023 13.10.2023 Datacomp ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 13.10.2023 13.10.2023
Faktúra 247/2023/8412302706 aktuálna verzia programu - účtovníctvo 60,00 s DPH 13.10.2023 Seyfor Slovensko, a.s. - Vema ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 13.10.2023 13.10.2023
Objednávka 098/2023 kancelárske potreby 73,20 s DPH 12.10.2023 DUMAR ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 12.10.2023
Objednávka 099/2023 chladnička 259,00 s DPH 12.10.2023 EL-COM Elektro ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 12.10.2023
Objednávka 097/2023 laminovačka, rezačka s DPH 12.10.2023 DUMAR ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 12.10.2023
Zmluva 9881048995 Skupinové úrazové poistenie pre školy 321,20 s DPH 12.10.2023 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 12.10.2023
Faktúra 243/2023/4057300129 dodávka tepla a TÚV 3 794.46 s DPH 505730003 12.10.2023 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 13.10.2023 13.10.2023
Faktúra 245/2023/512301426 výmena radiátora 366,83 s DPH 084/2023 12.10.2023 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 13.10.2023 13.10.2023
Faktúra 244/2023/23530 spracovanie finančného účtovníctva za mesiac september 300,00 s DPH 010/2019 12.10.2023 Stredisko služieb škole ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 13.10.2023 13.10.2023
Faktúra 242/2023/5022313360 ročný prístup - školský zákon 228,00 s DPH 095/2023 11.10.2023 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 11.10.2023 11.10.2023
Faktúra 240/2023/2232208468 tlačivá 367,80 s DPH 007/2023 11.10.2023 ŠEVT a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 11.10.2023 11.10.2023
Faktúra 241/2023/2300041 oprava chladničky 135,00 s DPH 077/2023 11.10.2023 Servis Kelbel Radoslav ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 11.10.2023 11.10.2023
Faktúra 239/2023/2344234 nabíjačka na tablety a notebooky 121,70 s DPH 088/2023 10.10.2023 Datacomp ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 11.10.2023 11.10.2023
zobrazené záznamy: 1061-1080/3994