Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 104/2020 žinienka skladacia 486,00 s DPH 26.11.2020 Master Sport s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 26.11.2020
Objednávka 008/2024 žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky - výrub poškodených stromov s DPH 20.02.2024 Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 20.02.2024
Objednávka 138/2020 žiacka lavica, žiacka stolička 5 495,63 s DPH 14.12.2020 MY DVA Slovakia s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 14.12.2020
Faktúra 534200396 žiacka lavica, žiacka stolička 5 495,83 s DPH 138/2020 15.12.2020 MY DVA Slovakia s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 15.12.2020 15.12.2020
Faktúra 08/2019 švp 1 823,25 s DPH 14.06.2019 Tramtaria travel s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 21.06.2019 27.06.2019
Faktúra 05/2019 švp 5 612,00 s DPH 19.06.2019 Tramtaria travel s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 21.06.2019 27.06.2019
Faktúra 302/2021/2021339 švihadlá 132,19 s DPH 117/2021 02.12.2021 Zuzana Perlacová Fit&Slim ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 03.12.2021 03.12.2021
Objednávka 117/2021 švihadlá 132,19 s DPH 02.12.2021 Zuzana Perlacová Fit&Slim ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 02.12.2021
Faktúra 2012038 štartovacia sada k tabuliam, relax. vak 358,70 s DPH 118/2020 03.12.2020 Insgraf s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 04.12.2020 04.12.2020
Objednávka 118/2020 štartovacia sada k tabuliam, relax. vak 358,70 s DPH 02.12.2020 Insgraf s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 02.12.2020
Faktúra 200100348 športové potreby TV 1 033,40 s DPH 103/2020 26.11.2020 Športujeme, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 30.11.2020 30.11.2020
Faktúra 12020 športové potreby TV 586,00 s DPH 106/2020 27.11.2020 Mgr. Pavol Blaško ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 30.11.2020 30.11.2020
Objednávka 103/2020 športové potreby TV 1 033,40 s DPH 26.11.2020 Športujeme, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 26.11.2020
Faktúra 297/2024 športové potreby TSV 741,70 s DPH 108/2024 02.12.2024 Športujeme, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 02.12.2024 02.12.2024
Objednávka 108/2024 športové potreby TSV 741,70 s DPH 25.11.2024 Športujeme, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 25.11.2024
Objednávka 106/2020 športové potreby 586,00 s DPH 26.11.2020 Mgr. Pavol Blaško ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 26.11.2020
Faktúra 287/2018 FA: 3181369 škrabka zemiakov, lapač šupiek, demontáž a montáž zariadenia 1 633,56 s DPH 46/2018 07.12.2018 GastroRex s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 07.12.2018
Objednávka 46/2018 škrabka zemiakov, lapač šupiek, demontáž a montáž zariadenia 1 643,16 s DPH 21.11.2018 GastroRex s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 23.11.2018
Faktúra 41/2021/2021022 škrabka na ľad, posypová soľ 42,94 s DPH 010/2021 17.02.2021 PhDr. Marta Šamová - MAŠA ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 17.02.2021 17.02.2021
Objednávka 050/2019 školský časopis 210,00 s DPH 28.05.2019 EXPA Print s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 28.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/3731